老师您好![咖啡]请教一下,企业所得税汇算清缴时因计算时未填报相关春你根本,导致多交税了,这个凭证怎么处理呀,单位不允许调整以前年度损益

陪你考证的初级班主任
于2022-05-31 20:59 发布 858次浏览
- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
2022-05-31 21:01
没有填报什么?清楚一下
相关问题讨论
你好汇算清缴 前调整的不用 2021年所得税汇算清缴时要调减了
2022-03-11 10:00:41
同学你好
按照调整后的来申报
2022-01-13 10:52:47
你调整的是什么科目,直接在报表里面调整对应的科目地,那个报表项目就行。
2022-03-10 16:57:54
你好 ; 多缴纳的企业所得税 你多计提了 就得走这个科目冲的
2022-01-12 11:59:35
没有填报什么?清楚一下
2022-05-31 21:01:34
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2022-06-01 14:05