三月份银行收到一笔款项,做了应收账款。五月份才知道做错了,是往来款项,要还回去的。不影响利润表的情况下,怎么修改它。

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于2022-05-31 14:44 发布 887次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-05-31 14:49
同学,你好
借:应收账款
贷:其他应收款
相关问题讨论
同学,你好
借:应收账款
贷:其他应收款
2022-05-31 14:49:57
你好!往来款和利润没关系了
2023-06-07 13:14:39
您好
应收账款的贷方余额填在预收账款栏次
应付账款的借方余额填在预付账款栏次
2022-05-12 14:42:36
同学,你好
往来很乱的话,你需要和客户、供应商一一核对金额,整理账套,把数据调整成为核对过的金额
2023-03-28 15:34:52
你好; 你们有三方协议盖章签字; 你直接做; 借银行存款 贷应收账款; 为什么差价要你们来补??? 多了钱吗
2022-11-08 10:32:41
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2022-05-31 15:06
小菲老师 解答
2022-05-31 15:06