11月有个进项票对方开错了 开成普票,12月可以换 问
可先挂在应交税费-应交增值税 -待认证进项税额 答
老师,4S店给客户代办服务开票,抬头是名称+身份证号 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答
老师,我们企业是维修罐箱的,罐箱需要从外地运来,运 问
那个计入主业务成本 答
项目服务费用哪个税收分类编码 问
您好,现代服务里面的其他他服务 答
老师,老板往公户转钱,用于报销或者发工资,这些用途 问
你好,可以写临时借款 答

2021年度汇算清缴之后,取得2021年工程的发票,除了去税务局修改汇算清缴表,做成本的“纳税调减”外,税务局有没有什么惩罚措施可以追溯调整5年跨年的发票处理起来都比价麻烦预提费用当年做纳税调整的先计入当年的费用,符合会计处理的及时性原则,但不能取得发票的话,这部分费用就不能在所得税前扣除,所得税汇算清缴时要做纳税调整。(2)在汇算清缴结束后才取得发票的,仍可以作为所属年度的费用在所得税前扣除。当年多缴纳的所得税,根据《税收征收管理法》的规定,纳税人自结算缴纳税款之日起三年内发现的,可以向税务机关要求退还。
答: 2021年度汇算清缴之后,取得2021年工程的发票,去税务局修改汇算清缴表,不会有惩罚措施。
所得税汇算清缴时已交所得税能税前扣除吗
答: 所得税汇算清缴时已交所得税,只能是抵缴应缴纳的企业所得税(“本年累计实际已预缴所得税额”〈中华人民共和国企业所得税年度申报表主表(A类)〉第32栏),而不能作为企业所得税税前的扣除项。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
雇主责任险现在可以所得税前扣除,那购买的雇主责任险是记入员工福利吗,那所得税汇算清缴时,需要占用福利的14%的扣除标准额度内吗?
答: 你好属于福利费的单位,按照工资14%扣除











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