更正申报了2024年企业所得税年报,系统提示“请注 问
你好,这是提示如果汇算清缴了,没有就不需要 答
老师,25年6月卖的货,金额大概5400多,票没进来,7月做 问
同学,你好 暂估红冲,然后按照发票正常做分录。 差额用以前年度损益调整科目 答
A和B也是人为利润中心?怎么理解 问
同学你好,我给你解答 答
你好,请问融资性售后回租按照贷款服务缴纳增值税; 问
你好,正在回复题目 答
我想问一下,我们公司办公楼的租金和水电费房东都 问
同学您好,只能白条列支,然后所得税会算的时候调整一下 答

老师,您好!2021年有长期待摊费用ˉ以前年度损益调整!那《企业所得税汇算清缴申报》的纳税调整项目明细表和《资产折旧,摊销情况及纳税调整明细表》怎么填写呢?谢谢
答: 同学你好 按照年度利润表填写
老师,您好! 我司有一笔长期待摊费用413万由于前期财务做账未按要求摊销, 我司2021年做账转入了以前年度损益调整,请问申报年度企业所得税汇算清缴时, 本年折旧 数 填写 “413万”吗? 还有就是税收折旧、摊销额 填写这个“413万”吗? 谢谢!
答: 同学你好 对的 这个都填写每年可以税前扣除的金额
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,调整去年多摊的长期待摊费用10000元, 借:长期待摊费用 10000 贷:以前年度损益调整 10000 调整企业所得税 借:以前年度损益调整 10000 贷: 应交税费-企业所得税 10000 以前年度损益调整转入未分配利润 借:以前年度损益调整 (金额是多少,怎么算出来的) 借:利润分配-未分配利润 (金额是多少,怎么算出来的)
答: 同学你好,根据你写的分录, 以前年度损益调整转入未分配利润的金额是0。按以前年度损益调整的余额来计算的。










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