送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-05-09 20:18

可以挂账,一般先计提当月或次月交纳。

泡泡糖 追问

2017-05-09 20:30

@方老师:我们公司人事社保做的社保明细和最后社保局扣除的金额不一致,而且他们说不知道怎么哪里出错了,我按照他们给的表计提社保,然后按照按照实际缴纳的社保发放社保,这样我的应付职工薪酬就挂账了,这样可以吗

方老师 解答

2017-05-09 20:36

建议查找不一致的原因,可以让人事去社保中心复制一份电子的明细表进行核对,查找原因后进行调账。

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2019-10-25 09:40:22
为什么是这个科目,是怎么算来的,不理解
2018-06-18 10:17:56
您好,您这样改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
你好,计提社保单位缴纳社保,借:管理费用(或销售费用)-社保,贷:应付职工薪酬-社保 计提个人缴纳社保,借:应付职工薪酬-工资,贷;其他应付款-职工个人社保。 是不是给这个人工资扣了22,但是实际上并没有支付给社保?如果是的话,借:其他应付款-职工个人社保,贷:其他应付款-职工退款。为什么要计入“应付职工薪酬-失业保险”
2020-07-08 20:21:44
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2019-01-25 11:52:04
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