- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

您好!1 是的。2.可以的。借原材料等 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款等。
2017-05-09 15:06:14

同学,你好,你进来的时候
借:固定资产
应交税费——应交增值税 ——进项
贷:应付账款 1455675
付款的时候
借:应付账款1618972.
贷 银行存款
到时候别人还要把差价退给你,你收到差价
借 :银行存款163297.5
贷:应付账款163297.5
2020-04-26 11:44:32

那你们直接红冲就可以了
2019-10-29 17:02:48

你好 根据对方开具的发票 冲减上月做的分录
2019-06-26 16:25:41

按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-03-22 17:27:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息