送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-05-09 15:06

您好!1 是的。2.可以的。借原材料等 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款等。

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相关问题讨论
您好!1 是的。2.可以的。借原材料等 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款等。
2017-05-09 15:06:14
同学,你好,你进来的时候 借:固定资产 应交税费——应交增值税 ——进项 贷:应付账款 1455675 付款的时候 借:应付账款1618972. 贷 银行存款 到时候别人还要把差价退给你,你收到差价 借 :银行存款163297.5 贷:应付账款163297.5
2020-04-26 11:44:32
那你们直接红冲就可以了
2019-10-29 17:02:48
你好 根据对方开具的发票 冲减上月做的分录
2019-06-26 16:25:41
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-03-22 17:27:44
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