请问老师,收到电费发票的时候,有一部分是需要计提开发票给租户的的,请问做分录可以这样做其他业务收入吗? 收到发票计提时: 借:生产成本 - 电费 其他业务收入 - 代支电费 应交税费 - 待认证进项税额 贷:其他应收款 - 广东电网责任有限公司江门供电局 收到电费时: 借:现金 贷:其他业务收入 - 代支电费 应交税费 - 增值税 - 销项税额

chen陈艳萍
于2022-05-25 10:18 发布 936次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-05-25 10:30
你好同学,首先你要确定自己有没有那个电费的经营范围,正常企业里不能开电费的发票。
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您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,分录是正确的
2022-06-04 14:36:40
你好;
如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是,
借:应交税费-应交增值税(销项税额),
贷:应交税费-应交增值税(进项税额),
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。
同时,
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),
贷:应交税费-未交增值税。
次月缴纳:借
应交税费-未交增值税贷银行存款
2023-01-05 13:48:18
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
进项大于销项 月末不用转入未交增值税科目
2022-01-10 17:12:14
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2022-05-25 10:44
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2022-05-25 10:46