报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

我有两家关联公司,目前都在做高新申报,目前涉及水电费分摊这块:A公司22年自己和B公司所有的水电费,发票也都是开给A公司的。目前水电费分摊按A和B人数简单分摊出来,但是A公司这块已经计入了管理费用中,那如果根据实际A实际应该承担的分摊额又要减小管理费用,但是发票全额都附在后面,这个要怎么调整呢?
答: 你好,就是充减管理费用就可以的,你收到钱的时候冲减管理费用,这个是跨年的话,因以前年度损益调整来做。
水电费当月费用发生了,没发票,当月计入预付,收到发票的那个月才计入管理费用,但是这个管理费用是缴费当月的啊,怎么处理啊
答: 您好 实际发生当月没有收到发票 应该暂估入账
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
正常支付租金是这个月5号支付6月份租金和管理费用,加5月份的水电费,这种情况要怎么做分录,是分别在6月份做租金,5月份末做借管理水电费贷应付款6月支付时再借应付贷银行?还是可以直接在6月份支付时直接做
答: 同学你好 可以直接在六月做的








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