- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2025-02-10 18:50
您好,这个要分摊出来的
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你好,就是充减管理费用就可以的,你收到钱的时候冲减管理费用,这个是跨年的话,因以前年度损益调整来做。
2023-02-22 15:36:23
您好
实际发生当月没有收到发票 应该暂估入账
2022-05-12 15:14:08
您好, 是的, 这个是计入管理费用里面
2023-12-16 16:06:28
同学你好
可以直接在六月做的
2022-06-16 10:57:06
同学你好
这个可以按照工资来分配的
2022-06-09 09:29:04
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