老师2026年新政策1%专票可以抵扣9%的进项这个政 问
没有那个政策的哈 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师请问一下:26年要抵扣的发票是必须在25年12月 问
您好,到26年15号前勾选确认就行,你有需要就勾选,不抵扣不勾选 答
还没说客房怎么算出来的呢董老师老师 问
您好,计算步骤: 1. 取营业月报房费收入183514.75元,营业月报合计228872.75元,算房费占比:183514.75÷228872.75≈0.8019; 2. 用总收款204953元×占比0.8019≈148135元(客房价税合计); 3. 客房价税合计算不含税收入:148135÷(1%2B1%)≈146668.32元。 答
老师,员工跨年度报销,发票有25年和26年的,入哪年的 问
您好,金额不大入26年就可以 答

老师好,账上所有的营业外支出,在企业所得税年报中都要调增所得税吗
答: 您好,非正常支出都是需要调增的
附加税多交0.02元 计入了营业外支出,企业所得税年报时要不要做专项申报
答: 您好!不需要。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,我公司账面利润总额10000000按照扣除营业外支出的罚款1000计提了企业所得税2500000,借所得税费用贷应交企业所得税,但是企业所得税年报的时候税局申报表里企税是2500250,最后缴税的时候账面应交企业所得税有个借方余额250,这个借方余额需要计提要所得税费用里吗
答: 你好,这个计入以前年度损益调整 借,以前年度损益调整 贷,应交税费——应交所得税 借,利润分配——未分配利润 贷,以前年度损益调整









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向日葵 追问
2017-05-08 11:34
黄老师 解答
2017-05-08 11:35