老师,我想问下,有一家装饰公司,有一张进项发票,是在 问
你好,你们自己办公用的不能做库存商品,你拿来销售的才做库存商品 你们这个是必须要入库吗? 答
你好,老师,咨询一下问题:2024年12月份,我公司开具了 问
您好,合规处理更正24年汇算清缴报表,补正收入成本 答
老师,假如12月份开的是8、9月份的工资,申报个税时 问
你好,所属期12月份,这里面的所属期都是发放的月份 答
我们做了1万块钱的费用加计扣除,后来发现这1万块 问
你好,滞纳金是欠交的税款*万分之五*滞纳天数。 罚款由税务局根据情结是否严重来定的。 答
老师好,我医院在25年2月办理了注销,同时在2月份又 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师好,账上所有的营业外支出,在企业所得税年报中都要调增所得税吗
答: 您好,非正常支出都是需要调增的
附加税多交0.02元 计入了营业外支出,企业所得税年报时要不要做专项申报
答: 您好!不需要。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,我公司账面利润总额10000000按照扣除营业外支出的罚款1000计提了企业所得税2500000,借所得税费用贷应交企业所得税,但是企业所得税年报的时候税局申报表里企税是2500250,最后缴税的时候账面应交企业所得税有个借方余额250,这个借方余额需要计提要所得税费用里吗
答: 你好,这个计入以前年度损益调整 借,以前年度损益调整 贷,应交税费——应交所得税 借,利润分配——未分配利润 贷,以前年度损益调整










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