送心意

王晓老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2022-05-20 09:48

同学您好
借  应交税费——未交增值税  6940.31
   贷  银行存款 6940.31

5fsshz 追问

2022-05-20 10:12

那  应交税费-应交增值税-(转出未交增值税)不用做处理?年末核销?

王晓老师 解答

2022-05-20 11:26

您好
不用转的。
应交税费三级科目不用清零,应交税费-应交增值税下科目是零就行

5fsshz 追问

2022-05-20 13:49

意思就是二级科目清零就可以了?

王晓老师 解答

2022-05-20 17:08

同学您好
是的  理解是正确的

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同学您好 借 应交税费——未交增值税 6940.31 贷 银行存款 6940.31
2022-05-20 09:48:24
可以的,目前有2种口径,按你实际交计提和缴纳,2.全额计提不需要缴纳转营业外收入
2019-07-11 15:33:36
一月份没有认证时借库存商品,等应交税费,应交增值税,待认证进项税额贷应付账款等,五月份认证时借进项贷待认证进项
2020-07-10 17:19:15
你好,这个当时就应该比对不合理的啊
2020-05-28 10:43:36
同学你好,5月缴纳的税费,分录做在5月份的账里面即可,不需要做入4月账里的。
2021-05-23 18:38:27
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