[图片]四月份做了这一笔5月份缴纳的时候怎么做?

5fsshz
于2022-05-20 09:47 发布 521次浏览
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- 送心意
王晓老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2022-05-20 09:48
同学您好
借 应交税费——未交增值税 6940.31
贷 银行存款 6940.31
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那 应交税费-应交增值税-(转出未交增值税)不用做处理?年末核销?
2022-05-20 10:12:01
借:应交税费-企业所得税
贷:银行存款
2022-04-20 09:52:34
不用记以前年度损益调整吗?
2026-04-10 10:42:21
老师,那我需要在4月份做账吗?在5月份开17%的发票,不是应该是5月份以前的业务吗,所以4月份我需要把这笔业务提前记账吗?谢谢
2018-06-18 19:10:50
你好同学,我跟你说哈,一般纳税人的话,你计提增值税的话,借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税。
2022-04-20 16:11:29
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