老师你好,销售人员提供的普票,发现是春节前两天的 问
能否入账? 日期在春节假期,无对应公务事由,不能直接按差旅费入账,也不能税前扣除。 怎么处理? 让销售人员补填差旅报销单,并提供出差事由、公务证明(如会议通知)。若无法提供,则不能报销。 怎么跟老板娘说? 直接说:这几张票日期在春节,没有公务证明,税务上会被认定为个人消费,不能税前扣除,还可能要补税,有合规风险,要么补全资料,要么不能报销。 答
购销合同的印花税税费种认定没有,2025年的我还未 问
购销合同一般按照季度申报,您目前说的情形判断属于逾期 答
老师,商贸公司,付款比较频繁,金额不是很大,这种不用 问
不用。 商贸小额、频繁零星采购,不用逐笔做付款申请单 简单实操规矩 对公转账、大额货款:必须付款申请 小额零星、长期固定供应商、频繁月结: 按月汇总做一张汇总付款申请即可 银行回单、发票、入库单一一对应附在后面 内账、报销、流水不用每笔单独申请 税务、查账、审计都认可这种做法。 答
现在个税的申报规则 是按申报确认5000元的生计费 问
是的,勾选要扣除费用才能扣除 答
老师,咨询一下往来的问题,比如公司支付了供应商货 问
同学你好,挂预付账款 答


在红字发票填写那儿能看到你开的红字发票信息表,但开不出来红字发票,不知道为什么?是不是我没有填写发票代码和号码?还是单价和税额没有按照要求填写含税或不含税?
答: 你好; 是不是 红字信息表编码还没有出来。 这个 专票是什么情况要红冲。 购买方认证了没有
根据第一张,有这样一段,我简写的,如果是因为销售折让填写红字发票信息表时,不需要填写数量是一个怎样的场景呢?销售退回后,单价正数,数量金额负数,这又是一个怎么样的场景呢?填写红字信息表需要填写数量金额品名吗,好像不需要呀,只用填写蓝字发票信息代码和发票号即可,第二张图中有这样一段,我简写的,购买方申报抵扣后应不填写蓝字专票信息,请问,此时不填写蓝字专票信息是不填写蓝字专票信息的哪一部分,是发票代码和发票号还是品名,数量,金额呢,不填写蓝字发票信息,红字信息表,如何开的出来,如何生成红字信息编码呢。
答: 同学,会计学堂有开票(红字发票、红字信息表)的实操课程,可以搜索一下 发票红冲,可以部分红冲,也可以整张发票红冲 建议您实操一下,会比讲述有更直观的体会
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师我们是购买方 现在发现销售方开票错误 但是我们已经抵扣过了 我们需要开红字发票信息表 然后我们账务处理的话需要怎么做 是直接原来凭证红冲 然后再做蓝字的是吧
答: 借应付账款, 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。











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廖**文 追问
2022-05-19 17:46
海棠老师 解答
2022-05-19 17:56
廖**文 追问
2022-05-19 17:58
廖**文 追问
2022-05-19 17:59
海棠老师 解答
2022-05-19 17:59