您好,老师,请问今年申报2025年工商年报,像是多了税 问
纳税总额填报口径:纳税总额应填写归属于报告年度(如2025年度)的税款,即使该税款是在次年(如2026年)才缴纳,也应计入所属年度的年报中。例如,2024年度的企业所得税在2025年5月缴纳,仍应填入2024年度的工商年报。 包含税种:包括增值税、消费税、城建税、房产税、土地使用税、车船使用税、企业所得税、印花税等, 答
A公司劳务公司来我公司进行打包甘蔗,在我公司食堂 问
你好,劳务费与餐费税金是分两行开票的吗 答
怎么区分是权责发生制还是收付实现制 问
你好,权责发生制只当月发生当月记账不管是不是支付 答
老师,您好!请问,生产企业设备大维修产生的费用记入 问
您好,稍等,我给您编辑 答
这笔分录还是没看懂什么意思 问
同学,你好 具体分录发一下 答

报企业所得税的时候申报信息表里营业收入和营业成本 然后就是利润总额。那营业外收入和营业外支出不填吗?企业所得税不是按营业利润算吗?
答: 你好,利润总额不就包含营业外收支了?
老师你好,计提的企业所得税与实际缴纳的企业所得税之间的差额部分应该如何处理? 上个月忘了做一笔营业外支出的分录,导致利润总额高了,然后企业所得税就高了一点
答: 您好 把多计提的红字冲销 少计提的补计提就好了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师你好,计提的企业所得税与实际缴纳的企业所得税之间的差额部分应该如何处理?上个月忘了做一笔营业外支出的分录,导致利润总额高了,然后企业所得税就高了一点 怎么处理分录怎么做
答: 同学你好 企业计提税金和实际支付税金时,有时候会因为小数点位数的取舍导致计提与实缴差几分钱的情况,对于这种情况,可以将差异的金额计入到营业外收支进行核算。如果是因为计提或者缴纳本身有误的,则应该根据实际情况进行处理。如果是计提的金额错了,则应该红字冲减计提的分录,然后按正确金额补充计提,如果是申报时候填写数据错误,则应该重新申报。









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