老师你好,计提的企业所得税与实际缴纳的企业所得税之间的差额部分应该如何处理? 上个月忘了做一笔营业外支出的分录,导致利润总额高了,然后企业所得税就高了一点

欣欣子
于2022-05-18 12:01 发布 817次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,利润总额不就包含营业外收支了?
2022-01-04 14:34:49
您好
把多计提的红字冲销
少计提的补计提就好了
2022-05-18 12:01:40
企业所得税的申报每个季度都是填写的本年累计,所以二季度的时候你本年累计填写对了就没有问题了
2022-05-18 15:19:33
同学你好
企业计提税金和实际支付税金时,有时候会因为小数点位数的取舍导致计提与实缴差几分钱的情况,对于这种情况,可以将差异的金额计入到营业外收支进行核算。如果是因为计提或者缴纳本身有误的,则应该根据实际情况进行处理。如果是计提的金额错了,则应该红字冲减计提的分录,然后按正确金额补充计提,如果是申报时候填写数据错误,则应该重新申报。
2022-05-18 13:47:07
同学你好
一百万以内是2.5%的哦
2022-05-18 14:32:09
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