老师,请问一下我们上月交了车险和车船税,因未收到发票所以上月把账挂起来了,上月分录:借其他应收款贷银行存款,这个月收到发票我应该同时做借:主营业务税金及附加,贷:应交税金车船税,再做一笔借:应交税金车船税,贷:其他应收款。是这样做分录吗?

欣欣子
于2022-05-13 16:40 发布 756次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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对的是的,是这么做的。
2022-05-13 16:40:33
你好 不对 借:应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税 缴纳税费 借:应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税 贷银行存款 。 补计提城建税:借税金及附加贷应交税费-应交城建税
2020-06-12 08:57:46
你好,计提的不对,应该是借所得税费用。
2022-02-10 10:39:21
同学你好,可以这样做的。
2024-01-15 19:52:16
借 主营业务成本47235 贷 银行存款 47235 这么做是正确的
2023-06-19 12:41:21
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