老师,请问一下我们上月交了车险和车船税,因未收到发票所以上月把账挂起来了,上月分录:借其他应收款贷银行存款,这个月收到发票我应该同时做借:主营业务税金及附加,贷:应交税金车船税,再做一笔借:应交税金车船税,贷:其他应收款。是这样做分录吗?
欣欣子
于2022-05-13 16:40 发布 632次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

可以
2017-03-03 10:59:42

您编制的分录正确。
2017-08-06 11:40:05

预交就是 借;应交税费——增值税,附加税 贷;银行存款
2017-10-18 08:28:33

小规模装修公司做账怎么做会计分录收入,成本,交税
一、
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
二、
借:主营业务成本
贷:库存商品
三、
借:主营业务税金及附加
贷:应交税费——应交城建税
应交税费——应交教育费附加
应交税费——应交地方教育附加
2017-07-03 13:33:48

您好,本年借:主营税金及附加,负数20000 ,借:应交税金20000。
2017-01-12 23:11:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息