公司取得分红款的账务处理 问
同学,你好 借:银行存款 贷:应收股利 借:应收股利 贷:投资收益 答
员工体验费需要申报个人所得税吗? 问
同学你好,这个需要看情况而定,若属于福利性质的体检费需要并入工资薪金申报个税,若属于非福利性质的(如特殊工作岗位需要)则不需要申报个税。 答
老师,我墨们是酒店业,现在餐饮什么情况能给客人开 问
同学,你好 不可以的,这个是个人消费 答
去年定期定额户今年三月份改查账征收了,去年开发 问
有利润需要交 你看你有成本费用发票吧 答
老师,现在没有劳务了,那劳务发票要怎么开,大类要选 问
你好,是加工修理修配劳务吗? 答

老师,请问一下我们上月交了车险和车船税,因未收到发票所以上月把账挂起来了,上月分录:借其他应收款贷银行存款,这个月收到发票我应该同时做借:主营业务税金及附加,贷:应交税金车船税,再做一笔借:应交税金车船税,贷:其他应收款。是这样做分录吗?
答: 对的是的,是这么做的。
在交企业所得税时我的分录是借主营业务税金及附加,贷应交税金应交企业所得税;借应交税金应交企业所得税,贷银行存款,这样做有借吗?
答: 你好,计提的不对,应该是借所得税费用。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
李老师 我收到的进项票 做分录时 还需要做借 主营业业务成本 借 应交税金 贷银行存款吗?我收到的进项票 需要做应交税金吗?借 主营业务成本47235 贷 银行存款 47235 借 主营业务成本46767.33 借应交税金467.67 贷 银行存款 47235 这两个哪个正确呢
答: 借 主营业务成本47235 贷 银行存款 47235 这么做是正确的
你好,酒店业务收入后,做分录借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税,应交税金附加。这样就也是税金计提了吗,不需要再做其他的分录了是吗
老师,我想问一下收到税局退回1-2月城建税和教育附加。该怎样做分录? 借:银行存款,,,贷:主营业务税金及附加?这样做可以吗 但是如是这样做分录,主营业务税金及附加科目有余额的?不为零哦
老师 还有23.12月份实际缴纳附加税时 分录的科目我也写错了 写成借:营业税金及附加 贷:银行存款了 现在我把这个错误的凭证直接红冲 可以吗?借:应交税费 正数 贷:营业税金及附加 负数
老师,收到税局退回第一季度的附加税怎么做账呢?我们原来是:借:营业税金及附加——附加税 贷:应交税费——附加税借:应交税费——附加税 银行存款现在应该怎么调整?
老师 交保险 里面有300车船税没有开票 我这样做分录对不 借 营业税金及附加 300 贷 应交税费-车船300 借应收税费-车船300 借管理费用-车辆报销2000,贷银行存款2300










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