老师 还有23.12月份实际缴纳附加税时 分录的科目我也写错了 写成借:营业税金及附加 贷:银行存款了 现在我把这个错误的凭证直接红冲 可以吗?借:应交税费 正数 贷:营业税金及附加 负数
武月红
于2024-03-19 10:55 发布 315次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2024-03-19 10:55
你好同学是可以的摘要写清楚
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您好
附加税计提跟缴纳的分录您做错了
计提
借:税金及附加-城建税
税金及附加-教育费附加
税金及附加-地方教育费附加
贷:应交税费-城建税
应交税费-教育费附加
应交税费-地方教育费附加
上交
借:应交税费-城建税
应交税费-教育费附加
应交税费-地方教育费附加
贷:银行存款
增值税您确认收入的时候有没有价税分离
2020-01-04 12:32:27

计提时 借:营业税金及附加 贷 ;应交税费-应交营业税
扣缴税金时 借;应交税费-应交营业税 贷;银行存款
2015-10-25 08:41:57

可以
2017-03-03 10:59:42

你 这个分录已经跨年了吧
2019-10-29 19:41:13

您好!大体上是这样。不过
计提税金及附加是借税金及附加 贷应交税费-应交城建税等
支付的时候,借 应交增值税-未交增值税
应交税费-应交城建税等
贷 银行存款
2017-03-17 16:30:03
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