电子税局报表上,上期留抵+本期进项一共是300,目前账上进项也是300,本期没有进项,账上需要做什么分录吗?还是进项就保持300余额,等到之后有销项再说?

大意的灰狼
于2022-05-13 16:05 发布 386次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
相关问题讨论
进项就保持300余额,等到之后有销项再说
2022-05-13 16:05:50
月底先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2022-06-02 11:29:33
你好,同学。
是的,指留抵的进项。
是的。就是你没有认证的专票。
2019-11-10 10:04:46
上期留抵税额300元,只在主表中反映,对于本期又要折扣200元,没看懂要表达的意思
2017-07-05 22:36:17
你好,如果是进项大于销项,不用做账务处理在应交税费应交增值税进项税科目下有余额就可以
2019-10-19 17:35:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


