行政事业单位,我的其他应付款还有10多万,但是我的银行存款加现金加其他应收款只有几万块了,完全不够其他应付款,但是我查了我的账不知道错在哪里,如果是其他应付款做多了,那么银行存款应该也是错的,但是账上的银行存款和对账单又是相符的

Jessica
于2022-05-13 10:11 发布 1241次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好; 你核对下 明细账; 看下你银行存款 账上数据 与你实际银行是否有差异金额; 核对下 往来业务 和支出业务判断下
2022-05-13 10:14:38
1.当事业单位收到设备时,由于尚未收到财政拨款,设备款项暂时由单位自有资金垫付,此时应做如下分录:
借:固定资产
贷:其他应付款——供应商
1.当事业单位使用自有资金先行垫付设备款时,需要记录这一笔资金的流出,并将其与未来的财政拨款相对应,此时应做如下分录:
借:其他应付款——供应商
贷:银行存款(或现金)
借:其他应收款——财政
贷:其他应付款——垫付设备款(或自有资金)
2024-03-25 13:48:01
你好,您要达到什么目的,是要理清掉还是??
2022-03-22 17:24:08
你好,是的,其实进入事业支出是对的,但是估计是不想体现出违规操作。
2023-06-14 14:27:02
你好
这个相当于是借款的,因此不涉及到预算会计的
预算会计主要是核算财政资金的
2022-03-12 07:27:29
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