送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-05-13 10:14

 你好;    你核对下 明细账; 看下你银行存款 账上数据 与你实际银行是否有差异金额;   核对下  往来业务  和支出业务判断下    

上传图片  
相关问题讨论
 你好;    你核对下 明细账; 看下你银行存款 账上数据 与你实际银行是否有差异金额;   核对下  往来业务  和支出业务判断下    
2022-05-13 10:14:38
1.当事业单位收到设备时,由于尚未收到财政拨款,设备款项暂时由单位自有资金垫付,此时应做如下分录: 借:固定资产 贷:其他应付款——供应商 1.当事业单位使用自有资金先行垫付设备款时,需要记录这一笔资金的流出,并将其与未来的财政拨款相对应,此时应做如下分录: 借:其他应付款——供应商 贷:银行存款(或现金) 借:其他应收款——财政 贷:其他应付款——垫付设备款(或自有资金)
2024-03-25 13:48:01
你好,您要达到什么目的,是要理清掉还是??
2022-03-22 17:24:08
你好,是的,其实进入事业支出是对的,但是估计是不想体现出违规操作。
2023-06-14 14:27:02
你好 这个相当于是借款的,因此不涉及到预算会计的 预算会计主要是核算财政资金的
2022-03-12 07:27:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...