- 送心意
小宝老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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可以说明说,是预收账款了,纳税义务发生然后就开了发票
2022-05-13 08:40:04
您好,跨年了需要通过以前年度损益
红字发票
借:应收账款 负数
贷:以前年度损益调整 负数
应交税费-应交增值税(销项税额) 负数
重新开发票
借:应收账款
贷:以前年度损益调整
应交税费-应交增值税(销项税额)
2022-01-13 16:00:28
你好,当时确认了收入是吗?你现在开红字发票,然后红冲,你的收入就可以到借应收账款,负数
贷,主营业务收入,负数
应交税费负数
2022-06-20 15:13:24
你好所得税汇缴前回来发票可以抵扣 ,没回的要纳税调整交税
2022-02-22 09:30:28
你好,如果金额不大的,可以直接坐到当年的费用里面。
2022-02-18 12:33:25
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