老师,早上好,我做的施工劳务的分录帮我看看对不对。借:生产成本 -暂估的没有发票 贷 应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款-法人 发票到了,借 其他应付-法人 贷 应付账款-供应商,,这么做是对吧。
charles
于2022-05-12 08:47 发布 386次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2022-05-12 08:50
您好!贷方为什么 应付账款呢
相关问题讨论

您好!借 生产成本--工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款是可以的。
2017-05-25 16:44:03

您好!贷方为什么 应付账款呢
2022-05-12 08:50:14

你好,是 应付职工薪酬--社保——单位部分
2017-01-05 15:44:37

同学你好,你这个如果是本身他们就没有工资,只是账上计提了,最好是把计提的分录冲掉哈,你把他们转到其他应付款,你在汇算清缴前没有发放下去,还是要填增的,这个工资不能税前扣除,而且你放其他应付款和放在应付职工薪酬是一样的哈
2022-01-19 01:53:12

是不是吧没有发放的工资,转入了其他应付款
2021-12-23 10:33:08
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charles 追问
2022-05-12 09:03
宋生老师 解答
2022-05-12 09:06