老师,早上好,我做的施工劳务的分录帮我看看对不对。借:生产成本 -暂估的没有发票 贷 应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款-法人 发票到了,借 其他应付-法人 贷 应付账款-供应商,,这么做是对吧。

charles
于2022-05-12 08:47 发布 486次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2022-05-12 08:50
您好!贷方为什么 应付账款呢
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您好!贷方为什么 应付账款呢
2022-05-12 08:50:14
你好!记入应付职工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10
您好
单位承担就用应付职工薪酬核算 员工自己承担就用其他应付款核算
2020-06-17 12:31:59
你好,根据你的描述,是这样做分录的
2022-04-08 11:56:59
你好,不需要,直接在应付职工薪酬贷方余额挂账就是了。
2022-01-06 21:00:50
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2022-05-12 09:03
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2022-05-12 09:06