你好,有笔账我导不过来了,想咨询一下:我们单位因对方发票原因导致补缴以前年度的所得税及滞纳金,这笔钱由对方来支付,可在扣缴时我们单位先垫付了,后面对方也将这笔钱打了过来,想问下如何做会计分录 我的分录是:借:以前年度损益调整 10 贷:应交所得税 10;借:应交所得税 10 不知道贷什么?

欣欣子
于2022-05-11 11:17 发布 483次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好
你们收到直接
借银行存款
贷应交税费所得税
借应交税费所得税
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润
2022-05-11 11:25:55
你好
这个对你本年的企业所得税没有影响,但是要调整对应年份的汇算清缴
2022-01-23 11:15:34
按扣除多做的收入填写
2023-04-14 10:15:57
你好!没有更正2022年报表的话需要填写
2024-04-26 14:45:22
具体是什么问题呀 同学
2024-01-03 17:33:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号


