我填年度汇缴清算,业务招待费是3591元调整增加额1580.4,利润表就增加了,利润表数据是3686,上增加额就变成了3686+1580.4=5266.4但是填写年度关联表,这1580.4不知道填写在哪呢?利润还是3686

Jessica
于2022-05-11 10:22 发布 527次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-05-11 10:26
您好,不是利润表增加,是应纳税所得额增加
相关问题讨论
您好,不是利润表增加,是应纳税所得额增加
2022-05-11 10:26:21
这个纳税调增不需要账务处理,这是税务口径的未弥补亏损,报表上还是要体现财务口径的实际亏损金额的
2022-04-07 16:32:32
你好,一般是不用分摊的。这属于总部费用
2022-02-19 16:33:34
业务招待费税前扣除标准是收入的千分之五和实际发生的60%,超过部分都不能税前扣除的
2020-05-15 15:33:25
好,利润表里面是100%的。
2023-10-19 15:42:48
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2022-05-11 10:32
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2022-05-11 10:37