老师您好,询问个业务,比如4月29日申请了退一笔增值税增量留抵税额,4月账已结账,但没申报,申报4月账时候,这个留抵税额用提现不

charles
于2022-05-10 20:02 发布 975次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,四月份收到的,你应该在这个月申报,这个月填写22蓝才行
2022-05-10 20:07:06
你好 借 未交增值税,贷转出多交增值税
2022-10-17 11:00:15
你好,最好是先核对,如果确实很多,做进项税额转出就可以了
2022-01-08 21:53:41
可以不结转增值税,最好按月结转增值税。按月结转增值税,这样账目更清晰。
2020-06-11 21:06:14
您好同学,不要这样写,咱每个月发生的留抵税额,互不牵扯,咱就
借应交税费、应交增值税销项税额,
借。,应交税费、应交增值税转出未交增值税
,贷应交税费、应交增值税进项税额。
2022-11-14 10:06:37
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