老师你好,我公司刚成立,发放的工资怎么做账务处理?
张莉花
于2022-05-10 15:12 发布 3373次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-05-10 15:12
同学,你好
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
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同学,你好
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2022-05-10 15:12:56
您好,你们公司,等于说,就承担这个费用是吧
2023-09-15 17:00:57
你是根据收取的服务费确认为收入,相关的服务成本确认为服务成本。
2019-06-14 15:54:41
借应付职工薪酬工资 贷其他应付款法人
2022-06-09 18:41:59
您好
可以做补计提1分钱的分录 也可以下期计提工资的时候多计提1分钱
2019-09-11 16:52:42
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