送心意

玲老师

职称会计师

2022-04-02 16:54

计提的多,这个正确呀,因为司发的工资要扣除社保和个税的。

玲老师 解答

2022-04-02 16:54

你是不是差了个税和社保?如果差这个就正常。

周周爱会计 追问

2022-04-02 17:13

发放的时候四舍五入的差异

玲老师 解答

2022-04-02 17:13

你好 记营业外收支做平就可以  

周周爱会计 追问

2022-04-02 17:15

好的,少发放了做营业外收入吗

玲老师 解答

2022-04-02 17:21

。是的,这样处理正确的。

周周爱会计 追问

2022-04-02 17:36

好的,谢谢老师

玲老师 解答

2022-04-02 17:40

不客气,祝工作愉快。

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相关问题讨论
借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬
2022-03-28 14:40:55
那发放工资的时候以什么作为附件啊?
2022-03-16 11:35:39
你好 是 本月计提本月工资 ;
2021-07-22 14:23:03
你好,实际没有支付,也没有工资的,可以红冲。
2021-06-29 10:21:54
你好 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资
2021-04-30 09:47:46
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