你好,麻烦问一下,我的应交税金未交税金中有借方余额12692.5元,是以前年度入账,但是会计在每次的审报表中未申报,所以这次未能退税,是缴纳电费生成的进项税,我可以一次性转入管理费用吗? 我现在是小微企业,收到专用发票还是需要将进项税计入应交税金进项税科目中对吗

欣欣子
于2022-05-09 09:46 发布 584次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,这个未交增值税转出是什么原因?
2022-03-31 10:43:12
你好; 借方说明你们留底进项税或者是多缴纳了税费了 。 你知道这个是电费产生的话; 那么你放弃抵扣; 可以转 费用去的; 可以的
2022-05-09 09:50:18
你好,如果有预交税款或者留抵税额,是正常的
2024-01-09 15:04:07
借银行存款贷,应交税费,城建税,教育附加,
借应交税费,城建税,教育附加,
借税金及附加、负数
2022-05-13 14:31:49
你好,开专票的税金一开始分录是,借应收账款,贷主营业务收入,应交税金,交完税款后才是借:应交税金,贷:银行存款
2022-01-14 17:08:17
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