送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-05-07 20:07

您好
借:工程物资 200
借:应交税费-应交增值税-进项税额26
贷:银行存款226
借:在建工程 200
贷:工程物资 200
借:在建工程 30
贷:原材料 30
借:在建工程 40
贷:应付职工薪酬 40
借:固定资产 270
贷;在建工程 200+30+40=270

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您好 借:工程物资 200 借:应交税费-应交增值税-进项税额26 贷:银行存款226 借:在建工程 200 贷:工程物资 200 借:在建工程 30 贷:原材料 30 借:在建工程 40 贷:应付职工薪酬 40 借:固定资产 270 贷;在建工程 200%2B30%2B40=270
2022-05-07 20:07:30
您好,挂靠个人把成本费转给股东个人账户提供成本票 借:银行存款-**银行 贷:应付账款-**股东 这里个人认为存在公私账不分的风险,是不是公司存在私设金库的情况?或者说存在股东分红没缴纳个税的情况?
2022-08-08 14:35:35
您好,借:工程施工-合同成本-材料 贷:工程物资 借:主营业务成本 借:工程施工—合同毛利
2024-05-31 21:01:43
冲红了之后,不会重新开具发票给你了吗
2022-02-28 11:31:41
同学你好 发出委托加工物资,借委托加工物资贷库存商品,金额是库存商品的进货价?——是的; 然后支付委托加工物资的款项给对方加工,是借委托加工物资贷银行存款?——对的; 加工完了发回委托加工物资,是怎么做分录? 借,库存商品等 贷,委托加工物资 ;
2022-01-13 13:48:20
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