送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-04-27 09:19

借;管理费用等科目  贷;应付职工薪酬

上传图片  
相关问题讨论
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2017-04-27 09:19:56
您好,是的,最好分开入账
2020-07-09 09:21:31
你好,计提的话是放在当月的,支付什么时候支付就放在相应的月份
2019-06-24 14:19:48
分摊本月工资编制什么凭证
2015-11-11 10:59:07
你好,计提工资,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬 按实际发放的金额,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目 没有发放几个人工资在应付职工薪酬期末余额挂账就是了
2019-12-27 19:57:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...