我想问个问题金额不大20万,归还法人借款,法人之前 问
你好,提取备用金给他,别银行转让 答
老师你好,我录完了8月份凭证,显示不平,之前根据资产 问
你好,期初录入是平的吗? 答
老师,请问厂房台风后部分受损,进行修复支出十几万, 问
你好可以的!这个摊销可以扣除没问题 答
老师请问公司借款给自然人的合同需要交印花吗? 问
你好,这个是不需要缴纳的 答
老师,我司有请外边个人车拉货,直接付的款,但票是跨 问
你好,付款时就计费用。 收到票直接附在凭证后面。 答


补缴以前年度增值税,企业所得税,做分录:借:以前年度损益调整,贷银行存款,借:本年利润-未分配利润,贷:以前年度损益调整,
答: 同学你好 你的问题是什么
21年22年补交汇算清缴分录应该是借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整写成借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:本年利润 贷:以前年度损益调整现在如何更正
答: 你好; 去红冲了; 把错误的红冲了。在做正确的即可
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,调整去年多摊的长期待摊费用10000元, 借:长期待摊费用 10000 贷:以前年度损益调整 10000 调整企业所得税 借:以前年度损益调整 10000 贷: 应交税费-企业所得税 10000 以前年度损益调整转入未分配利润 借:以前年度损益调整 (金额是多少,怎么算出来的) 借:利润分配-未分配利润 (金额是多少,怎么算出来的)
答: 同学你好,根据你写的分录, 以前年度损益调整转入未分配利润的金额是0。按以前年度损益调整的余额来计算的。









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古渣渣 追问
2022-05-06 11:20
郭老师 解答
2022-05-06 11:21
郭老师 解答
2022-05-06 11:22