我们这个咋个做账呢?三月份欠了该供应商2688,但是该供应商从我们这拿了355.2的货,所以转钱的时候把这笔355.2的货钱给供应商扣了,直接给他转的2332.8
lucas
于2017-04-26 10:58 发布 667次浏览



- 送心意
程老师
职称: 深圳市携创技工学校优秀教师
2017-04-26 12:51
3月份的时候,应该借:原材料 贷:应付账款-某某2688。后面卖了货他的时候:借应付账款355.2 ;贷:主营业务收入355.2;支付他2332.8的时候,借:应付账款2332.8 贷银行存款2332.8
相关问题讨论

你给供应商的返现,你是开具红字发票给他。
2019-09-07 21:25:09

你好!账可以按明细做,但是不能税前扣除。
2018-11-29 15:34:28

借;相关科目 1000 贷;银行存款等科目 900 营业外收入 100
2017-06-28 15:22:43

你好,这个你,进入营业外收入。
2024-05-10 16:18:43

可以的
借库存商品贷银行
汇算清缴调增
2021-08-27 15:06:31
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