我们这个咋个做账呢?三月份欠了该供应商2688,但是该供应商从我们这拿了355.2的货,所以转钱的时候把这笔355.2的货钱给供应商扣了,直接给他转的2332.8

lucas
于2017-04-26 10:58 发布 677次浏览



- 送心意
程老师
职称: 深圳市携创技工学校优秀教师
2017-04-26 12:51
3月份的时候,应该借:原材料 贷:应付账款-某某2688。后面卖了货他的时候:借应付账款355.2 ;贷:主营业务收入355.2;支付他2332.8的时候,借:应付账款2332.8 贷银行存款2332.8
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你给供应商的返现,你是开具红字发票给他。
2019-09-07 21:25:09
你好!账可以按明细做,但是不能税前扣除。
2018-11-29 15:34:28
借;相关科目 1000 贷;银行存款等科目 900 营业外收入 100
2017-06-28 15:22:43
你好 先付款的走预付账款 发票来了冲预付账款做费用或者成本
2018-12-06 10:03:26
你好 你垫资是什么情况
2018-12-05 09:22:15
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