老师,请问装修公司给我们开的这个票,内容有“劳务 问
对方是公司不需要管个税 答
我们公司之前因为客户出口问题被函调,我们两家业 问
二次复函正常后,通常函调期间出口业务可申请退税。但需结合以下快速判断: 看复函是否覆盖函调期业务,若覆盖,按流程补全资料(如业务说明、资金流凭证 ),在税务规定申报期内提交退税申请,一般可正常退税。 直接联系主管税局,确认复函效力及需补充的资料,快速推进退税流程。 答
去年我们采购了一个货物,去年给我们开了发票了,现 问
直接冲今年的库存商品, 答
你好,我司支付租金,是一次性支付一年,租赁期2025年7 问
不能,要按月房租的哈 答
老师,你好, 企业是一般纳税人,上月销售了几台二手车 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

进出口企业,进项税额13%,退税10%,进项税额需要转出吗?用不用再增值税主表做进项税额转出
答: 你好,要的,是要作进项税额转出的!
更改18年10月份的增值税,更改的是进项税额转出这项,然后改了以后我们公司18年10月份的增值税就比之前的少交了1000多,然后主表第34行本期应补退税额填应交的税额,还是填应退的1000多块钱?
答: 进项转出不应该是多交税才对 销项-进项+进项税额转出
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
18年漏报了一笔无票收入49000,然后后期做留底退税的时候多转出了42000,现在我按正确的征期补报了增值税,也把多申请的退回去了,我想问这多退的七千多 我应该走哪个科目下账啊??如果走进项税额转出,我现在报表和账上面对不上啊,帐上面多了七千多。
答: 你好; 你什么准则的; 你是跨年了退 嘛


天青色等烟雨 追问
2022-05-06 10:03
冉老师 解答
2022-05-06 10:39