老师,问一下1、我们老板垫付的网站推广费,做帐时是 借:销售费用 贷:其他应付款吗? 2、上个月工资少计提200元,做帐还有季报报税时都按错的做的,怎么办呀老师

阳光总在风雨后
于2017-04-25 14:25 发布 1122次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-04-25 14:38
老师,那实际操作的话我用做什么账务处理吗还?我们现金发的工资
相关问题讨论
您好!是的。
正确的做法就是你补充计提,然后重新申报报表。
但是实际操作建议你算了
2017-04-25 14:27:05
你好,是这个广告费款项没有支付的意思?
2019-07-26 16:50:04
借销售费用负数,贷其他应付款负数。
2020-06-15 11:04:11
这个就是要支付给这家公司的款项
2019-10-28 11:00:52
你好,可以按原预提时的分录红冲处理!
2018-04-15 08:51:14
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