送心意

钟存老师

职称注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2022-05-01 21:55

同学你好
很高兴为你解答
借:银行存款1200000
贷:固定资产清理102000
应交税费-未交增值税18000

朝花夕拾 追问

2022-05-01 21:57

销售收入的分录怎么做

钟存老师 解答

2022-05-01 21:59

这个就是销售收入的分录
你之前的在建工程转入   固定资产清理的借方
固定资产清理的差额   转入  【资产处置损益】

朝花夕拾 追问

2022-05-01 21:59

不涉及销售的分录吗

钟存老师 解答

2022-05-01 22:00

固定资产清理的最新准则就是这样规定的
不走收入

朝花夕拾 追问

2022-05-01 22:26

老师还在在建工程呢就处理卖掉了,怎么

钟存老师 解答

2022-05-01 23:32

借:固定资产清理
贷:在建工程

朝花夕拾 追问

2022-05-02 09:47

开具的是差额征税专用发票

朝花夕拾 追问

2022-05-02 09:52

谢谢老师再次感谢

钟存老师 解答

2022-05-02 11:22

你给对方开具的增值税专用发票
不影响之前说的会计分录呢

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同学你好 很高兴为你解答 借:银行存款1200000 贷:固定资产清理102000 应交税费-未交增值税18000
2022-05-01 21:55:40
你好,这个是借固定资产贷,在建工程。
2024-11-12 14:04:48
你好; 可以按照下面来设置 ;区分下  
2022-09-01 09:35:45
你好,可以的,可以这么做。
2022-05-19 16:19:53
同学,你好 一般纳税人 现在只有两种选择: 全额 6% 一般计税:按全部价款计算销项,抵扣进项。 差额 6% 一般计税:按(全部价款 - 工资社保等)为销售额,按 6% 计税
2026-03-12 15:33:16
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