老师你好,我们是纯外贸企业,有个商品退税率是13%,但我在擎天中输入计税金额后,系统自动生成的税额和进项发票上的税额相差0.01,我就把擎天中的税额修改了,改成和进项发票上的税额一致,但我自检申报时,有不可跳过的疑点,(如图所示),这个我应该怎么处理呀

负责的凉面
于2022-04-29 09:18 发布 595次浏览

- 送心意
丁丁
职称: 中级会计师
相关问题讨论
同学,你好!有差异是很正常的,要以系统上自动生成的税额为准,系统自动跳出来得税额是不能更改的。
2022-04-29 10:59:58
你好,不是进项税额,不同产品退税率不一样,可以网上搜到
2022-01-20 13:01:39
你好,这个原材料的进项税你要正常认证,抵扣你内销的销项税后,还用没抵扣完的才退税的。
2022-06-08 14:42:48
你好
商业企业?
一般情况下是这样的!(但报关金额如果是外币,那开票,本币金额就与报关不一样了)
2020-02-27 12:36:28
您好!进项税额比可退税额少,退税退少的部分。当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额.
免抵税额:
借:应缴税费 - 应交增值税 - 出口抵减内销的应纳税额
贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税
2023-03-03 21:33:10
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