之前收到的专用发票记账公司未认证的就未做账,所以现在我要用之前的进项抵扣应当怎么做账? 可以把之前未认证的进项做到这个月的成本中吗? 那把之前的成本和这个月的成本都入到这个月会不会太多了,引起税务局注意啊
欣欣子
于2022-04-27 14:30 发布 755次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
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哈哈,你们做账也是太任性了吧。
不认证就不挂账?你们是商业还是制造业?
2022-04-27 14:37:56

你好,之前是价税合计多了成本吗?如果是的话可以的。
2022-04-27 14:24:34

借应交税费应交增值税进项
借管理费用负数,如果是当年在做这个
2022-04-27 14:25:37

您好,您具体是什么情况?如果可以抵扣的话,还可以在以后抵扣的
2022-04-27 20:55:49

你好
收到发票应该入账才正确,及时确认相关成本费用。
2025-01-19 14:51:34
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