老师,我们前期开出一张专票,借:应收账款 50万,贷:主营业务收入 销项税 ,现在我们收到30万电子票据,分录:借 应收票据 30 贷: 应收账款 30 ,现在要把这张承兑转给A公司, A公司再把30万现金转到我们公户,那会计分录该怎么做老师

秋后午茶
于2022-04-27 11:49 发布 636次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-04-27 11:50
借银行存款贷,应收票据30万。
相关问题讨论
借银行存款贷,应收票据30万。
2022-04-27 11:50:11
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
借:主营业务收入 16609.67
借:应交税金 - 销项税 276827.83
贷:应收账款 293437.5
冲销后,仔细核对业务实际发生情况,确认应收账款、主营业务收入和销项税的准确金额。比如检查合同约定、发票开具情况、货物交付情况等,确保后续账务处理的准确性。如果税率适用错误或者计算错误,还需要对应调整收入和税金的金额
2025-02-14 11:15:49
同学你好
你的问题是什么
2022-11-17 08:57:24
3、应收账款-A公/1130,贷;主营业务收入-无票收入 b产品1000,应交税费-销项税130 这样做分录,对吗
这里的二级科目就不是无票收入,是开票收入的。
2024-12-07 15:18:06
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