请问老师,3月份支付了3月的房租,发票4月才来。这笔会计分录应该如何处理?

重要的大雁
于2022-04-27 10:33 发布 878次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
三月份借管理费用贷银行存款,
四月份借应付账款借管理费用负数
然后再做发票的街管理费用,
应交税费应交增值税进项
贷应付账款
2022-04-27 10:36:29
同学你好
发票是几个月的
2024-07-11 16:59:56
预付房租
借:应付账款-房东
贷:银行存款
按月摊销
借:管理费用-房租
贷:预付账款-房租
收到发票
借:预付账款-房租
应交税费-增值税-进项
贷:应付账款-房东
2023-08-01 17:46:31
你好好,这个正规的做法是应该在三月跟四月计提。,然后五月支付。
不过实操中你如果没有计提,
直接写到五月,问题也不大。
2024-06-20 17:02:55
您好!
3月会计分录
借预付账款 贷银行存款
4月会计分录
借管理费用-租金 贷预付账款。
2024-06-28 15:13:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


