我们公司打算明年申报高企,今年汇算清缴时,一定要填加计扣除优惠明细表吗?如果只在期间费用的研究费用填了数字,后面加计扣除不填,这样可以吗?因为我按照研发费比例最低限度做了研发费,如果再做加计扣除,利润就会是负数,就要退所得税了,很纠结

天青色等烟雨
于2022-04-27 10:07 发布 1938次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论
你好,你前面填写了,后面应该填写的,利润是负数没有关系的
2022-04-27 10:10:10
您好,就填你账面列支的研发费,不一定是可以加计扣除的
2020-05-18 14:43:00
您好,这个的话,是和研发费用,这个是一样的,一样
2023-10-16 10:39:13
你好,管理费用研究费这个里面的。
这个不一定是一样的,因为你做了研发支出,他不一定允许加计扣除。
2023-10-16 10:32:00
研发费用中的工资薪金,其归属需要根据实际支付的对象和用途来判断。如果工资薪金是支付给研发人员的,且这些人员的工作直接涉及到研发活动,那么这部分工资薪金应该归类为研发费用。这是因为研发人员的工资是研发活动的重要成本之一,应该纳入研发费用的计算。
如果工资薪金是支付给管理人员的,或者虽然支付给研发人员但并非直接用于研发活动,那么这部分工资薪金可能更适合归类为管理费用中的职工薪酬。这是因为管理人员的工资主要用于管理公司的日常运营,而不是直接参与研发活动。
2024-04-17 13:42:47
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