老师,我单位好几年前签个购销合同57万,货已经都供 问
交易真实可正常开票,无进项就全额缴纳增值税。 凭入库单、合同、物流、付款单佐证成本,无需预估进货,成本可在企业所得税税前扣除。 有销无进会触发税务预警,备好资料证明是往期已发货、滞后开票即可。 尽量联系供应商补开进项发票。 答
老师有没有合并报表的模版 问
您好,有的,给个邮箱发您好不好呀 答
老师,教堂的房子,一半对外出租,交房产税和增值税,另 问
你好,是的是的是的你说的是正确的 答
老师,请问购买的电动三轮车洒水车,因为价值不高,只 问
你好,可以在三年内计提折旧 答
我们是配送饭堂的小规模纳税人,对方是一般纳税人, 问
您好,不能,开专票,开几个点抵扣几个点 答


12月1日,购买35吨钢板材料,收到重庆华宇机械有限公司开具的增值税专用额 :07660077),发票列明价款121975元,增值税额1585675元。材料已验收入 库,迪过银行本票存款支付,支付140000元,多出的金额216825元暂作“其他应收0 款--重庆华宇机械有限公司”处理。公司钢板材料计划成本为3500元/吨。
答: 同学你好 增值税额1585675元。——这个数是不是不对呢?
【2】12 月 1 日,购买 35 吨钢板材料,收到重庆华宇机械有限公司开具的增值税专用发票(号码:07660077),发票列明价款 121 975 元,增值税额 15 856.75 元。材料已验收入库,通过银行本票存款支付,支付 140 000 元,多出的金额 2 168.25 元暂作“其他应收款——重庆华宇机械有限公司”处理。公司钢板材料计划成本为 3 500 元/吨。
答: 你好,请问你想问的问题具体是?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
比如A借公司5000元,A外出采购物资或者垫付税款等5000,可以用分录:借:其他应付款-A 5000 贷:其他应收款-A 5000 可以直接做分录互抵吗?有对应的成本发票回来,就不用把A转回公司5000,公司再把5000转A吧
答: 你好1; 可以的; 可以对冲的; 可以哈 ;要有发票给你 冲








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