送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-04-18 16:38

您好!可以抵扣。就是这样写。

ゞ______ ̄晓夢覺醒 追问

2017-04-18 16:45

@宋老师:那我可以一步抵扣嘛 
  借:应交税费——应交增值税-减免税额 820 
     贷:管理费用 820

宋生老师 解答

2017-04-18 16:46

您好!不可以。

ゞ______ ̄晓夢覺醒 追问

2017-04-18 17:31

@宋老师:那要怎么写?

ゞ______ ̄晓夢覺醒 追问

2017-04-18 17:38

@宋老师:能把一个正的分录列出来吗

宋生老师 解答

2017-04-18 17:49

您好!上面有啊。你不是写了吗

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相关问题讨论
你好,前面都对的,最后一个应该是借管理费用红字,而不应该是贷方
2019-04-15 11:57:36
损益类科目需要结转到本年利润
2016-03-28 10:36:27
你好,既然是筹建期,是没有收入,不需要做第二笔减免分录的 而且小规模减免,借方是应交税费——应交增值税,小规模应交增值税没有三级明细的
2018-11-15 19:54:21
您好!可以抵扣。就是这样写。
2017-04-18 16:38:00
需要结转到本年利润 借;管理费用 贷;本年利润
2016-03-28 10:33:55
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