本企业用承兑汇票付给供应商并需付承兑贴息会计 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
一般纳税人公司,有劳务派遣许可,派遣人员提供的是 问
就是劳务派遣开票,开票名称可以开成什么 答
董孝彬老师,请问一下,公司现在费用分部门。有批货 问
但是我们在做管理报表的时候,业务部门没有包含制造费,难道要全部改表格。 答
预收账款余额负数表示什么 问
公司收的款还没给顾客核销是计入预收账款吧 答
应收应付会计-汽车零件行业-财务部18人,用友U8软件-2 问
若是问“账龄分析”结合对业务的理解和过往操作经验回答?我该怎么回答呀?【没了解过,好奇怪,用友U8软件会自己分析吗?好像普遍听到的是应收账龄分析,有应付账龄分析吗?应收应付账龄算出来有什么用?是自己算还是系统导表呀?他的底层逻辑是什么?要怎么做呀?有什么技巧吗?】 答

那是这么做的对吗? 借:管理费用-业务招待费 1992.45 应交税费-应交增值税-进项税 119.55 贷:银行存款 2112 转出,借:管理费用-业务招待费 119.55 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 119.55
答: 你好,对的~业务招待费的进项税额及转出是这样做的
老师,业务招待费的进项税额怎么转出?借:管理费用—业务招待费贷:应交税费—应交增值税—进项税额 是这样做分录吗??
答: 您好 这样账务处理正确的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
业务招待费费开了专票,也认证了,现在入账分录是: 借:管理费用—业务招待费 15000 应交税费—应交增值税(进项税额)1000 贷:其他应付款—老板现在业务招待费不能抵扣,分录应该怎么写?
答: 同学你好,会计分录如下: 借:管理费用-业务招待费 1000 贷:应交税费-应交增值税(进项转出)1000
买了被子褥子送给客户。借管理费用业务招待费100应交税费应交增值税进项税13贷记银行存款113借管理费用业务招待费13贷记应交税费应交增值税转出进项税额13应交税费应交增值税进项税额月有余额记哪个科目
买了被子褥子送给客户。借管理费用业务招待费100应交税费应交增值税进项税13贷记银行存款113借管理费用业务招待费13贷记应交税费应交增值税转出进项税额13应交税费应交增值税进项税额月有余额记哪个科目
老师,借:管理费用一业务招待费3 贷:库存商品2.97 应交税费一应交增值税0.03,这种视同销售情况,印花税按(3+2.97)*0.003%吗
老师,业务招待费这样处理对不对? 借:管理费用—业务招待费贷:主营业务收入—白酒贷:应交税费—应交增值税—销项税我们单位的自己出售的商品白酒。









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