老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


我们是非独立核算的分公司,总公司是高新企业,汇算清缴分公司我们能同样享受15%的企业所得税税率吗?
答: 同学你好,是的。非独立核算的分公司是合并申报。
老师,请问一下,我们公司是在2019年10月认定为高新技术企业,在年末汇算清缴时,是按高新技术企业的优惠税率缴所得税吗?还是要分开计算,1-9月为一般企业的所得税税率,10-12为高新技术企业税率
答: 你好 可以一整年按照15%的高新技术企业所得税税率计算
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,a公司属于制造业,属于高新企业,现在在填报2023年企业所得税汇算清缴,关于年度财务报表,因为a公司没有请外面的事务所进行审计,所以a公司自己进行汇算清缴的,那么涉及到有些费用需要调增的,那么年度财务报表的数据依然继续按之前的2023年12月财务报表数据填写呢,还是按照调整后的财务报表数据填写呢?
答: 年财务报表还是2023年12月份的,这个不用动。










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