送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-04-18 11:48

等到付款时再做处理可以

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相关问题讨论
等到付款时再做处理可以
2022-04-18 11:48:05
你好,把计提的费用分录红冲,然后根据发票做费用分录 
2022-04-18 11:33:58
把发票覆在原来计提的费用后面就行。
2022-04-18 11:26:57
借:其他应付款-暂估(往来单位)     增值税-进项 贷:银行存款
2024-03-26 17:24:25
您好,收到发票尚未付款的,比如借原材料贷,应付账款。这款对方没有开发票的,借,预付账款,贷,银行存款。
2023-03-28 13:33:17
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