您好老师,我想问一下,前几个月计提的费用现在收到发票了,还没付款,该怎么做会计分录呢 暂时不做会计处理等到付款时再做处理可以吗

欣欣子
于2022-04-18 11:46 发布 1156次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
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等到付款时再做处理可以
2022-04-18 11:48:05
你好,把计提的费用分录红冲,然后根据发票做费用分录
2022-04-18 11:33:58
把发票覆在原来计提的费用后面就行。
2022-04-18 11:26:57
借:其他应付款-暂估(往来单位)
增值税-进项
贷:银行存款
2024-03-26 17:24:25
您好,收到发票尚未付款的,比如借原材料贷,应付账款。这款对方没有开发票的,借,预付账款,贷,银行存款。
2023-03-28 13:33:17
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