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朴素的便当
于2024-04-18 16:16 发布 393次浏览
玲老师
职称: 会计师
2024-04-18 16:17
这个展位现在已经实际在用了,是不那应该计入销售费用回来发票贴在这个凭证后面就行。
朴素的便当 追问
2024-04-18 16:18
现在还没有。是预付的,展销会要9月份才开始, 所以这个展位要9月份才使用。。。
玲老师 解答
2024-04-18 16:19
那就等9月份计入费用就行。
2024-04-18 16:21
我公司现在支付了“会展展位费”(暂未收到发票),会计记账分录是不是:借:预付账款 贷:银行存款??待我9月收到发票,是不是做会计公录:借:销售费用-会展展位费 贷:预付账款。。对吗
2024-04-18 16:23
对这个分录是正确对的。
2024-04-18 16:24
然后再9月份,将这个销售费用结转至本年利润。对吗
2024-04-18 16:26
的对的这样结转对的。
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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