老师,我公司的个税申报一直是这样的,比如这月发放 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问老师,假如应付账款超过五年,但是没有确定无法 问
可以的,可以转营业外收入,需要支付的时候再调整 答
老师,这种球桌转让给别人了,折旧才33万,如果卖的价 问
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 250000 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 答
老师24年12月利润表转款1万,但是资产负债表未分配 问
同学,你好 你年度是亏损的,就不用缴纳 答
你好老师,我公司属于小规模纳税人,我在个税系统里 问
多交了个税,你员工同意吗?容易被申诉。 答

公司付已收到发票的策划费怎么从预付账款里出呢?这笔费用3月底的时候已经入账了,只是银行款项不够付,就计入了预付账款的贷方,那这个月的付这笔钱的时候就应该借计预付账款,贷银行存款,但是就是搞不懂,有了发票怎么还进预付账款呢?
答: 您好!你3月底怎么入账的?怎么做的分录。
公司付已收到发票的策划费怎么从预付账款里出呢?这笔费用3月底的时候已经入账了,只是银行款项不够付,就计入了预付账款的贷方,那这个月的付这笔钱的时候就应该借计预付账款,贷银行存款,但是就是搞不懂,有了发票怎么还进预付账款呢?三月底的账是这样做的
答: 您好!你做的分录是对的。 你现在做的是冲减之前的应付而已。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
汇款后银行扣手续费,下个月银行才打发票,付银行手续费借:预付账款-银行手续费 贷:银行存款发票回来借:财务费用-手续费 贷:预付账款-银行手续费这样可以吗
答: 你好! 直接做分录就可以了 借:财务费用-手续费 贷:银行存款








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宋生老师 解答
2017-04-15 11:03
宋生老师 解答
2017-04-15 15:47