请教下一般纳税人销售货物3月份确认收入,但还未收到货款及开具专用发票。 分录是这样做的吗? 借:应收账款 贷:主营业务收入 应缴税费—增值税(销项税) 但是此笔款项4月中旬才收到货款,我三月份已经做得这部分销项税三月要交税吗? 4月中旬收到货款4月并开具发票。
天青色等烟雨
于2022-04-16 14:28 发布 1530次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-04-16 14:32
你好,对的是的,三月份需要交税的,在四月份借银行存款
贷,主营业务收入
应交税费,然后再红冲之前的五票收入
借应收账款负数
贷主营业务收入,负数
应交税费负数
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要是不涉及税,按113去做。
2020-04-23 07:32:55

你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04

你好 借:应收账款。贷,主营业务收入
2020-08-07 16:04:56

你好,对的,是这么做的。
2020-11-29 15:10:26

同学您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交增值税-应交增值税
祝您学习愉快,工作顺利
2019-01-09 14:27:35
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