请教下一般纳税人销售货物3月份确认收入,但还未收到货款及开具专用发票。 分录是这样做的吗? 借:应收账款 贷:主营业务收入 应缴税费—增值税(销项税) 但是此笔款项4月中旬才收到货款,我三月份已经做得这部分销项税三月要交税吗? 4月中旬收到货款4月并开具发票。

天青色等烟雨
于2022-04-16 14:28 发布 1708次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-04-16 14:32
你好,对的是的,三月份需要交税的,在四月份借银行存款
贷,主营业务收入
应交税费,然后再红冲之前的五票收入
借应收账款负数
贷主营业务收入,负数
应交税费负数
相关问题讨论
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好,这个加工费你单位直接计入成本,而且款项没有支付?
2022-04-15 15:04:43
你好,当月做了收入,可以这么做的。
2022-04-15 15:35:59
可以的,可以这么做的。
2022-03-22 16:04:15
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2022-04-16 14:42
郭老师 解答
2022-04-16 14:46
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2022-04-16 14:46