老师,请问社保缴费如何结转管理费用,是 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-单位\\个人社保费 以上是否正确?

Vivien12000498
于2022-04-15 15:27 发布 713次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
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你好!是的,也是这样做的了
2023-08-22 11:07:16
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-12-23 18:59:31
分录不对哈; 按我写的来做:
1.计提工资
借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保和公积金(企业部分)
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——社保
应付职工薪酬-公积金
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
其他应付款-公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交社保公积金
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
- 公积金(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
- 其他应付款-公积金(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28
你好,计提工资,是第二个分录。而且应付职工薪酬明细科目是工资
2022-07-01 15:30:38
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