个人抬头的水电费发票可以在企业所得税税前扣除 问
采用分摊分割单方式 → 凭出租方开具的其他外部凭证(分割单 / 收据) + 合同 + 发票复印件扣除 答
我们走0110模式,只做免税,让货代帮忙出口,作为企业 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师2025年有一张进项发票,也是电子税务局找不到, 问
您好,是的,需要从待认证进项转到费用里面的 答
老师,工商年报里面财务状况信息怎么填不了呢 问
同学,你好 是暗色的,还是什么?有截图吗 答
(3)甲厂将委托加工收回的实木地板的一半用于连续生 问
你好计算上了这里是 450/1500*100*5%=1.5 答


,1月份收到了一张消防维保费单子10万,付了五万,怎么做分录呢?月末那五万要不要结转到下个月
答: 首先,你需要分成两部分,第一部分要以“现金支出”的形式记录在消防维保费的账户上,第二部分要以“应付账款-消防维保费”的形式记录在应付账款的账户上,月末将五万元的支出余额结转到下一个月。
,1月份收到了一张消防维保费单子10万,付了五万,怎么做分录呢?月末那五万要不要结转到下个月
答: 你好,你收到这个单子有发票吗?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
五月开了五十万的发票。六月收到四十七万的打款。五月做的分录是 借 应收账款47万 其他应付款3万 贷 主营业务收入 应交税费。剩下的三万是收不到了。该怎么把这三万做分录处理。
答: 你好,那你就借营业外支出贷应收账款。
老师,麻烦你帮我做做这个分录,我晕了。原来帐上待认证进项是10万。五月销项2万,五月认证1万,四月留底5千,五月进项转出2千,这样五月应交增值税是7000,分录怎么做啊?麻烦老师了
我现在用的是金蝶,做了五月份的期末结账,结账之前已经做了几张六月份凭证。现在找不到之前做的六月份的凭证了,是不是他会结转到五月份呀?凭证录入的日期是2024年6月30日。
公司12月份采购了商品一批共计6万元,且12月份收到商品,6万的货款已在12月付清了,12月把6万的商品全卖出去得了10万块,但12月未收到采购这6万块的进项发票,要怎么做分录?能结转成本吗?




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喜悦的鲜花 追问
2022-04-15 17:48
李霞老师 解答
2022-04-15 17:50