- 送心意
丁小丁老师
职称: 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
2022-04-15 07:42
您好!如果是总额法,把管理费用改成其他收益,同时管理费用单独做凭证
相关问题讨论
您好!如果是总额法,把管理费用改成其他收益,同时管理费用单独做凭证
2022-04-15 07:42:18
借:银行存款 400
贷:应付债券--面值 400
2019-06-18 12:41:00
学员您好,借:应收账款负数,贷:主营业务收入负数,应交税金应交增值税负数。借:主营业务成本负数,贷:库存商品负数
2023-12-26 23:28:19
是这个样子的,如果说你是资产类的科目,那么它的期末余额就是期初的借方加本期借方发生,减去本期贷方发生,这是期末的余额。
2021-12-07 22:56:01
您好,是这样的 借 银行存款 20000-20000*2%=19600 贷 股本 5000 资本公积 19600-5000=14600
2023-11-11 14:19:40
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藤月 追问
2022-04-15 08:12
丁小丁老师 解答
2022-04-15 08:48